En el caso de los clientes de Google Cloud , es posible que su cuenta de facturación de Cloud esté sujeta a impuestos, como el impuesto sobre bienes y servicios (IBS), el impuesto sobre el valor añadido (IVA) u otros gravámenes, en función de su ubicación. Consulta esta página para saber qué se aplica en tu país.
Si en tu país se aplican estos impuestos, sigue estos pasos para añadir información fiscal al perfil de pagos de Google asociado a tu cuenta de Facturación de Cloud. Para actualizar tu perfil de pagos, debes tener permisos de edición en el perfil de pagos de Google.
- Inicia sesión en tu cuenta de pagos de Google.
- En la parte superior de la página, haga clic en la pestaña Configuración.
- Haga clic en el icono de edición ( ) situado junto a la información fiscal de su país e introduzca toda la información necesaria.
- Haz clic en Guardar.
Si tienes un perfil de pagos de Google y no puedes editar su información fiscal, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Facturación de Cloud para obtener más ayuda.
Si la ubicación de tu empresa o tu residencia no aparece en esta página, es posible que sigas teniendo que pagar impuestos por los servicios de Google Cloud .
Australia
Google Cloud que hagan los clientes en Australia está sujeto a un IBS del 10 %.
Baréin
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Baréin está sujeto a un 10% de IVA.
Bangladés
Google Cloud que hagan los clientes de Bangladés está sujeta a un 15% de IVA.
Brasil
Si contrata localmente, Google Cloud el uso por parte de los clientes de Brasil está sujeto a un 14% de IVA.
Camerún
El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes de Camerún está sujeto a un 19,25% de IVA.
Canadá
Los tipos impositivos vienen determinados por la provincia de la dirección de facturación de la factura. Se aplicarán las normas fiscales predeterminadas, a menos que reclames una condición diferente, como una exención fiscal relacionada con la reventa, los Gobiernos provinciales o por pertenencia a las Naciones Originarias de Canadá.
Las autoridades fiscales establecen las tasas y pueden cambiarlas a su discreción. Para conocer los tipos impositivos actuales, consulta a las autoridades fiscales locales.
Consulta el Centro de Ayuda de Google Payments para obtener más información sobre impuestos.
Ceuta
El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes con cuentas de autoservicio en Ceuta está sujeto a un IVA del 0,5 %.
Chile
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Chile que sean entidades extranjeras está sujeto al 19% de IVA.
Croacia
Google Cloud El uso que hagan los clientes de Croacia está sujeto a un 24% de IVA.
Egipto
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Egipto está sujeto a un IVA del 14 %. Si utilizas servicios de consultoría, el coste de esos servicios está sujeto a un 10% de IVA. Google Cloud
Estonia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Estonia está sujeto a un 22% de IVA.
Países de la UE (excepto Irlanda)
El tipo de cuenta de tu cuenta de facturación de Cloud determina tu régimen fiscal. El tipo de cuenta se define al crear tu cuenta de facturación de Cloud. Durante la configuración de la cuenta de facturación en la región de la UE, el tipo de cuenta se establece de forma predeterminada en Empresa. Si se aplica a tu situación fiscal, puedes seleccionar el tipo de cuenta Empresario individual.
El tipo de cuenta no se puede editar después de crear tu cuenta de facturación de Cloud.
Si eres cliente de Irlanda, consulta la documentación.
Cuentas de empresa
Los cargos por IVA no se añaden a tu cuenta. Deberás determinar los impuestos que debes declarar según la tarifa de tu país.
Cuentas de empresarios individuales
El IVA se cobra según el tipo aplicable en tu país.
Países de EMEA que no pertenecen a la Unión Europea (excepto Sudáfrica y Rusia)
Cuentas de empresa
No incluiremos el IVA en los cargos de tu cuenta. Es tu responsabilidad determinar los impuestos que debes declarar según el tipo impositivo aplicable en tu país.
Cuentas individuales
Si en tu país hay normas que exigen que las entidades extranjeras se registren y cobren el IVA, se te cobrará el IVA al tipo local aplicable en tu país.
Finlandia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Finlandia está sujeto a un IVA del 25,5 %.
Georgia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Georgia está sujeto a un IVA del 18 %.
Ghana
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Ghana está sujeto a un IVA del 15% más otros impuestos, lo que supone un tipo impositivo efectivo del 21,9%.
India
A partir del 1 de febrero del 2025, los usuarios de la India que tengan un contrato con Google Asia Pacific deberán tener un número de identificación fiscal de bienes y servicios (GSTIN) válido para que se les cobre un 0% de IBS. Google Cloud El uso por parte de los clientes de la India que tengan un contrato con Google Asia Pacific está sujeto a los siguientes impuestos:
- Con un GSTIN válido: 0% de IBS de la India
- Sin un GSTIN válido: 18% de IBS de la India
Para evitar cargos adicionales, proporciona un GSTIN válido.
- Clientes que pagan mediante factura: proporcionar un GSTIN válido
- Clientes de autoservicio: proporcionar un GSTIN válido
Google Cloud Los servicios que vende Google Cloud India Private Limited a clientes con una dirección de facturación en la India están sujetos al 18% del IBS de la India independientemente del estado del GSTIN de los clientes.
Consulta más información sobre el impuesto deducido en origen (TDS) de la India.
Indonesia
Desde el 26 de marzo del 2020, las facturas de determinados Google Cloud productos se emiten a través de PT Google Cloud Indonesia como distribuidor de los servicios.
Google Cloud está sujeto a un 11% de IVA para los clientes de Indonesia.
Google solo puede emitirte una Faktur Pajak si proporcionas información fiscal válida. Verifica que el nombre y la dirección de facturación de tu perfil de pagos de Google coincidan exactamente con la información registrada ante las autoridades fiscales de Indonesia para tu NIK, NPWP o NITKU.
Consulta más información sobre cómo confirmar o editar tu información fiscal.
Los clientes que sean entidades recaudadoras del IVA en Indonesia tienen que enviar un aviso de registro (Surat Keterangan Terdaftar o SKT) emitido por el Ministerio de Finanzas de Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Sube las copias de tus documentos en la sección Configuración de tu perfil de pagos de Google, en Añadir un archivo. Más información sobre el estado de entidad recaudadora del IVA
Más información sobre la retención de impuestos de Google Cloud PT Google Cloud Indonesia
Irlanda
Todas las Google Cloud cuentas de Irlanda están sujetas al tipo estándar del IVA irlandés. El Gobierno de Irlanda establece este tipo impositivo, que puede cambiar a su discreción.
A continuación, te indicamos qué sucederá si te encuentras en Irlanda:
- Siempre deberás pagar el IVA conforme al tipo estándar de Irlanda, tal y como requiere la legislación de ese país.
- Si está exento del IVA 56B, deberá compartir con nosotros una copia de su autorización para que no se aplique el IVA.
Google no puede ofrecer asesoramiento en relación con el IVA. Si tienes alguna duda sobre el registro o la recuperación del IVA, ponte en contacto con tu asesor fiscal o con las autoridades tributarias.
Israel
En las transacciones de Google Cloud Marketplace entre proveedores ubicados en Israel y clientes ubicados en Israel, Google no es responsable de lo siguiente:
- Determinar, cobrar o remitir el IVA israelí
- Emitir facturas
Italia
Los servicios deGoogle Cloud en Italia, incluida la Google Cloud plataforma, los proporciona Google Cloud Italy S.r.l. desde el 2022. Normalmente, se aplica un IVA del 22 % (Partita IVA) a los clientes italianos, excepto a los siguientes tipos de clientes, a los que se les aplica un IVA del 0 %:
- Exportador habitual (EH)
- Programa de pago dividido
- Ubicaciones exentas de impuestos, como San Marino o Ciudad del Vaticano
Si declaras el IVA en Italia, Google necesita tu número de IVA para que podamos actualizar nuestros registros e imprimir tu información fiscal en las facturas. Recibirás una factura electrónica, además de la factura comercial de Google. Para generar una factura electrónica, debes añadir un número de identificación fiscal a efectos del IVA válido a tu cuenta de Facturación de Cloud. De lo contrario, no se generará ninguna factura electrónica.
Transacciones de Google Cloud Marketplace
En las transacciones de Google Cloud Marketplace entre proveedores ubicados en Italia y clientes ubicados en Italia, se aplica un IVA del 22 % (Partita IVA) a los cargos por compras o uso de productos de Cloud Marketplace, a menos que se aplique una exención específica al cliente.
En las transacciones de Google Cloud Marketplace entre clientes ubicados en Italia y proveedores ubicados fuera de Italia, los cargos por IVA se rigen por las normas de los países de la Unión Europea (UE), excepto Irlanda.
Exportador habitual
Cuenta facturada
Si tienes una cuenta con facturación mensual y tu organización es un exportador habitual (HE) y tiene derecho a una exención del IVA, presenta tu declaración de intenciones (DOI) a la Autoridad Fiscal italiana para cada año en el que se aplique el estatus HE. La Autoridad Fiscal italiana proporciona el DOI aprobado a Google a través de nuestro Cassetto Fiscale (cajón de impuestos).
Una vez que recibamos el DOI en Cassetto Fiscale de Google, actualizaremos su perfil de pagos de Google en su cuenta de facturación de Cloud para reflejar su estado HE en las facturas de ese año.
Una vez que alcances el importe de tu plafond, se aplicará el tipo de IVA habitual del 22% a tus facturas.
Cuenta de autoservicio
Si tienes una cuenta de autoservicio y tu organización es un exportador habitual (HE) y tiene derecho a una exención del IVA, envía tu declaración de intenciones (DOI) a las autoridades fiscales italianas cada año en el que se aplique el estatus HE. Las autoridades fiscales italianas proporcionan el DOI aprobado a Google.
Cuando Google reciba el DOI, actualizaremos su perfil de pagos de Google en su cuenta de facturación de Cloud para reflejar su estado HE en las facturas de ese año.
Dividir pago (SP)
Google determina automáticamente tu elegibilidad para dividir el pago mensualmente consultando las listas de elegibilidad de SP publicadas por el gobierno en el Departamento de Finanzas (SDI) y en AgID.
La elegibilidad para el SP se determina mediante tu código fiscal (Codice Fiscale) y el nombre de tu empresa. Para asegurarte de que se determina correctamente si cumples los requisitos para el SP, añade tu código fiscal al perfil de pagos de Google de tu cuenta de facturación de Cloud y comprueba que el nombre de tu empresa que figura en tu cuenta de facturación de Cloud coincida con el nombre de la empresa que aparece en las listas gubernamentales del SP.
Cuenta facturada
Si tienes una cuenta con facturación mensual, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Facturación de Cloud para que puedan añadir tu código fiscal al perfil de pagos de Google de tu cuenta de facturación de Cloud.
Google determina automáticamente su elegibilidad de SP mensualmente usando las listas de SP publicadas por el gobierno del Departamento de Finanzas y la Agencia para la Italia Digital (AgID). Proporcionar el código fiscal es opcional para los clientes a los que se les envía una factura.
Cuenta de autoservicio
Si tienes una cuenta de autoservicio, debes añadir tu código fiscal al perfil de pagos de Google cuando crees tu cuenta de facturación de Cloud. Para añadir tu código fiscal a tu cuenta de Google Cloud , sigue estos pasos:
- Ve a la página Configuración de pago de tu Google Cloud consola de facturación.
- Cuando se te pida, elige la cuenta de facturación de Cloud para la que quieras actualizar la información fiscal.
- En la sección Información fiscal, haz clic en el icono del lápiz para editar e introduce tu código fiscal en el campo Código fiscal.
- Haz clic en Guardar.
San Marino y Ciudad del Vaticano
Los clientes con direcciones de facturación en San Marino y la Ciudad del Vaticano están exentos del IVA. Google emite una factura electrónica de impuestos locales que muestra el 0% de IVA a todos los clientes B2B y a los clientes B2C que proporcionen un número de identificación fiscal. Las facturas electrónicas de impuestos locales solo se generan si has añadido el número de identificación fiscal a efectos del IVA (o número de identificación fiscal) al perfil de pagos de Google de tu cuenta de facturación de Cloud.
Cuenta facturada
Si tienes una cuenta con facturación mensual, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Facturación de Cloud para que puedan añadir tu número de IVA a tu perfil de pagos de Google en tu cuenta de facturación de Cloud.
Cuenta de autoservicio
Si tienes una cuenta de autoservicio, ve al perfil de pagos de tu cuenta de facturación de Cloud y añade tu número de identificación fiscal. Para añadir tu número de identificación fiscal a efectos del IVA a tu Google Cloud cuenta, sigue estos pasos:
- Ve a la página Configuración de pago de tu Google Cloud consola de facturación.
- Cuando se te pida, elige la cuenta de facturación de Cloud para la que quieras actualizar la información fiscal.
- En la sección Información fiscal, haz clic en el icono del lápiz para editar y escribe tu número de identificación fiscal a efectos del IVA en el campo Número de identificación fiscal a efectos del IVA.
- Haz clic en Guardar.
Códigos de proyecto CUP/CIG de organismos de la administración pública (AP) de B2G
No hay ninguna exención fiscal. Las facturas electrónicas de impuestos locales son válidas sin los códigos CUP o CIG. Sin embargo, para realizar los pagos, es posible que necesite que los códigos CUP o CIG aparezcan en sus facturas.
Cuenta facturada
Si tienes una cuenta con facturación mensual, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Facturación de Cloud para que te marquen como administrador principal en el perfil de pagos de tu cuenta de facturación de Cloud. Proporcione su Codice IPA de 6 dígitos (obligatorio) y los códigos CUP o CIG correspondientes (opcional). Todas las futuras facturas electrónicas de impuestos locales incluirán el código CUP o CIG.
Cuenta de autoservicio
Si tienes una cuenta de autoservicio, ve al perfil de pagos de tu cuenta de facturación de Cloud, marca la casilla de administración pública e introduce tu Codice IPA de 6 dígitos y los códigos CUP o CIG correspondientes. Todas las futuras facturas electrónicas de impuestos locales incluirán el código CUP o CIG. Para identificar tu empresa como administración pública y enviar tu Codice IPA y los códigos CUP o CIG de una Google Cloud cuenta, sigue estos pasos:
- Ve a la página Configuración de pago de tu Google Cloud consola de facturación.
- Cuando se te pida, elige la cuenta de facturación de Cloud para la que quieras actualizar la información fiscal.
- En la sección Información fiscal, haz clic en el icono del lápiz para editar y, a continuación, marca la casilla Organismo de administración pública y empresas equivalentes.
- Introduce tu Codice IPA en el campo Código de la Oficina de Administración Pública.
- Introduzca su código CUP o CIG, según corresponda, en el campo CUP (código único de proyecto) o en el campo CIG (código de identificación de licitaciones).
- Haz clic en Guardar.
Facturas electrónicas y números de orden de compra
Consulta cómo acceder a tus facturas electrónicas y gestionar los números de pedido.
Acceder a tu factura electrónica
Puede descargar los archivos PDF y XML de la factura electrónica desde el centro de pagos de Google vinculado a su cuenta de facturación de Cloud.
Consulta cómo descargar una factura.
Actualizar el número de orden de compra en la factura comercial y la factura electrónica
Los números de orden de compra se aplican a los clientes que reciben facturas. Para saber cómo actualizar el número de orden de compra de tus facturas, consulta el artículo Actualizar el número de orden de compra.
Los números de orden de compra no se admiten en las cuentas de autoservicio.
Japón
Google Cloud El uso por parte de los clientes en Japón está sujeto a un JCT del 10 %.
Corea
Google Cloud El uso que hagan los clientes de Corea está sujeto a un 10% de IVA.
Kirguistán
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Kirguistán está sujeto a un 12% de IVA.
Laos
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Laos está sujeto a un 7% de IVA.
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
Google Cloud El uso que hagan los clientes con cuentas de autoservicio de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife está sujeto a un IVA del 7 %.
Liechtenstein
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Liechtenstein está sujeto a un 2,6% de IVA.
Luxemburgo
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Luxemburgo está sujeto a un IVA del 17 %.
Malasia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Malasia está sujeto a un cargo del 6% del impuesto sobre los servicios.
Melilla
El uso por parte de losGoogle Cloud clientes con cuentas de autoservicio en Melilla está sujeto a un IVA del 0,5 %.
México
Si contratas los productos en tu país, Google Cloud estarán sujetos a un IVA del 16 %.
Moldavia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Moldavia está sujeto a un IVA del 20 %.
Nepal
Google Cloud que hagan los clientes de Nepal está sujeta a un 13% de IVA.
Nueva Zelanda
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Nueva Zelanda está sujeto a un impuesto sobre bienes y servicios del 15 %.
Nigeria
Google Cloud el uso por parte de los clientes de Nigeria está sujeto a un 7,5% de IVA.
Polonia
Google Cloud El uso que hagan los clientes de Polonia está sujeto al 23% de IVA.
En el caso de las transacciones de Google Cloud Marketplace entre proveedores ubicados en Polonia y clientes ubicados en Polonia, las compras o el uso de productos de Cloud Marketplace están sujetos a un 23% de IVA, a menos que se aplique una exención específica al cliente.
En el caso de las transacciones de Google Cloud Marketplace entre clientes ubicados en Polonia y proveedores ubicados fuera de Polonia, los cargos por IVA se rigen por las normas de los países de la Unión Europea (UE), excepto Irlanda.
Puerto Rico
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Puerto Rico está sujeto a un impuesto sobre las ventas y el uso (IVU) del 11,5 %.
Rusia
Todas las cuentas de Rusia están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) según el tipo estándar ruso. Google Cloud El Gobierno de Rusia establece este tipo impositivo, que puede cambiar a su discreción.
Google no puede ofrecer asesoramiento en relación con el IVA. Si tienes alguna duda sobre el registro o la recuperación del IVA, ponte en contacto con tu asesor fiscal o con las autoridades fiscales.
Arabia Saudí
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Arabia Saudí está sujeto a un IVA del 15 %.
Serbia
Google Cloud El uso que hagan los clientes de Serbia está sujeto a un IVA del 20 %.
Singapur
Google Cloud El uso que hagan los clientes en Singapur está sujeto a un IBS del 9 %.
Eslovaquia
Google Cloud El uso que hagan los clientes en Eslovaquia está sujeto a un IVA del 23 %.
Sudáfrica
Todas las cuentas de Google Cloud en Sudáfrica están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) conforme al tipo estándar de Sudáfrica. El Gobierno de Sudáfrica establece este tipo impositivo, que puede cambiar a su discreción.
Google no puede ofrecer asesoramiento en relación con el IVA. Si tienes alguna duda sobre el registro o la recuperación del IVA, ponte en contacto con tu asesor fiscal o con las autoridades fiscales.
Corea del Sur
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Corea del Sur está sujeto a un 10% de IVA.
Suiza
Google Cloud El uso que hagan los clientes de Suiza está sujeto a un IVA del 8,1 %.
Taiwán
Google Cloud El uso por parte de clientes de Taiwán que no proporcionen un número de identificación fiscal a efectos del IVA de Taiwán se trata como una transacción B2C y está sujeto al 7% de IVA.
Tayikistán
Si eres cliente Google Cloud y tienes el estado fiscal Particular o Empresario individual, tu uso está sujeto a un IVA del 14 %.
Tanzania
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Tanzania está sujeto a un IVA del 18 %.
Tailandia
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Tailandia está sujeto al 7% de IVA.
Turquía
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Turquía está sujeto a un IVA del 20 %.
Uganda
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Uganda está sujeto a un IVA del 18 %.
Debido a los requisitos de declaración electrónica de Uganda, Google debe validar el número de identificación fiscal (TIN) de los clientes y asegurarse de que estén registrados a efectos del IVA.
A partir del 1 de febrero del 2025, Google cobrará un 18% de IVA si el TIN que tienes registrado en Google no es válido o no está registrado a efectos del IVA. El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes de Uganda está sujeto a los siguientes impuestos:
- Con un TIN válido registrado a efectos del IVA: 0% de IVA de Uganda
- Sin un TIN válido o un TIN que no esté registrado a efectos del IVA: 18% de IVA de Uganda
Para evitar cargos adicionales, proporciona un TIN válido.
- Clientes que reciben facturas: proporcionar un NIF válido
- Clientes de autoservicio: proporcionar un TIN válido
Ucrania
Si eres cliente con el régimen fiscal Particular o Empresario individual, tu uso está sujeto a un 20% de IVA. Google Cloud
Reino Unido
Google Cloud El uso por parte de los clientes del Reino Unido está sujeto a un 20 % de IVA.
Estados Unidos
Si eres cliente de Google Cloud en Estados Unidos y percibes ingresos comerciales gracias a sus Google Cloud servicios, debes proporcionar el número de identificación fiscal (TIN) de Google al hacer la declaración de impuestos. Nuestros datos fiscales son los siguientes:
A partir del 1 de septiembre del 2023
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 (EE. UU.)
Número de identificación fiscal (TIN) 20-2597227
Antes del 1 de septiembre del 2023
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 (EE. UU.)
Número de identificación fiscal (TIN) 77-0493581
Puede que estés sujeto a impuestos locales y estatales sobre las ventas. La legislación fiscal aplicable a tu dirección de facturación determina si tu cuenta está sujeta a impuestos.
Uzbekistán
Google Cloud El uso por parte de los clientes de Uzbekistán está sujeto a un 12% de IVA.
Zimbabue
Google Cloud el uso que hagan los clientes de Zimbabue está sujeto a un 15% de IVA.
Zambia
Los proveedores no residentes de servicios electrónicos que presten servicios electrónicos a personas físicas y empresas ubicadas en Zambia están sujetos a un 16% de IVA.