Impuestos en tu país

Para los Google Cloud clientes, la cuenta de facturación de Cloud puede estar sujeta a impuestos, como el impuesto sobre bienes y servicios (GST), el impuesto sobre el valor agregado (IVA), entre otras tarifas, según la ubicación. Usa esta página para ver qué impuestos se aplican a tu país.

Si tu país requiere estos impuestos, sigue estos pasos para agregar información fiscal al perfil de pagos de Google asociado con tu cuenta de Facturación de Cloud:

  1. Accede a tu cuenta de pagos de Google.
  2. Haga clic en Configuración, en la parte superior derecha de la página.
  3. Haz clic en el ícono de edición () junto a la información fiscal de tu país y, luego, ingresa toda la información requerida.
  4. Haz clic en Guardar.

Si tienes un perfil de pagos de Google existente y no puedes editar su información fiscal, comunícate con el equipo de Asistencia de Facturación de Cloud para obtener más ayuda.

Australia

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Australia está sujeto a un GST del 10%.

Baréin

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Baréin está sujeto a un IVA del 10%.

Bangladés

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Bangladés está sujeto a un IVA del 15%.

Brasil

Si se celebra un contrato a nivel local, Google Cloud el uso por parte de los clientes en Brasil está sujeto a un IVA del 14%.

Camerún

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Camerún está sujeto a un IVA del 19.25%.

Canadá

Las tasas impositivas se determinan según la provincia de tu dirección de facturación de la factura. Se aplican las reglas fiscales predeterminadas, a menos que reclames un estado diferente, como la exención de impuestos para el estado de distribución, el Gobierno regional o las naciones de primera vez.

Las autoridades fiscales establecen las tasas y pueden cambiarlas a su discreción. Para conocer las tasas impositivas actuales, consulta tu autoridad fiscal local.

Consulta la Ayuda del centro de pagos de Google para obtener más asistencia fiscal.

Ceuta

El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes de cuentas de autoservicio en Ceuta está sujeto a un IVA del 0.5%.

Chile

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Chile que son entidades extranjeras está sujeto a un IVA del 19%.

Croacia

Google Cloud por parte de los clientes en Croacia está sujeto a un IVA del 24%.

Egipto

Google Cloud por parte de los clientes en Egipto está sujeto a un IVA del 14%. Si usas Google Cloud servicios de asesoría, el costo de esos servicios está sujeto a un IVA del 10%.

Estonia

Google Cloud por parte de los clientes en Estonia está sujeto a un IVA del 22%.

Países de la Unión Europea (UE) (excepto Irlanda)

El tipo de cuenta en tu cuenta de Facturación de Cloud establece tu estado fiscal. Configuras el tipo de cuenta cuando creas la cuenta de Facturación de Cloud por primera vez. Durante la configuración de la cuenta de facturación en la región de la UE, el tipo de cuenta se establece de forma predeterminada en Comercial. Si corresponde a tu estado fiscal, puedes establecer el tipo de cuenta como Empresario individual.

El tipo de cuenta no se puede editar después de crear la cuenta de Facturación de Cloud.

Para los clientes en Irlanda, consulta la documentación.

Cuentas comerciales

Los cargos de IVA no se agregan a tu cuenta. Es tu responsabilidad evaluar los impuestos adeudados según la tarifa local de su país.

Cuentas de empresario individual

El IVA se cobra según la tasa local aplicable de tu país.

Países de EMEA que no pertenecen a la Unión Europea (UE) (excepto Sudáfrica y Rusia)

Cuentas comerciales

No incluiremos el IVA en los cargos de la cuenta. Es tu responsabilidad determinar los impuestos adeudados según la tasa local aplicable de tu país.

Cuentas individuales

Si tu país tiene reglas que exigen que las entidades extranjeras se registren y cobren el IVA, se le cobrará el IVA a tu cuenta según la tasa local aplicable de tu país.

Finlandia

ElGoogle Cloud uso por parte de los clientes en Finlandia está sujeto a un IVA del 25.5%.

Georgia

Google Cloud por parte de los clientes de Georgia está sujeto a un IVA del 18%.

Ghana

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Ghana está sujeto a un IVA del 15% más gravámenes adicionales, lo que equivale a una tasa impositiva efectiva del 21.9%.

India

A partir del 1 de febrero de 2025, los usuarios que residan en la India y tengan un contrato con Google Asia Pacific deben tener un número de identificación fiscal para bienes y servicios (GSTIN) válido para que se les cobre un 0% de GST. Google Cloud El uso por parte de los clientes en la India que tienen un contrato con Google Asia Pacific está sujeto a los siguientes impuestos:

  • Con un GSTIN válido: 0% de GST de la India
  • Sin un GSTIN válido: 18% de GST de la India

Para evitar cargos adicionales, proporciona un GSTIN válido.

Google Cloud Los servicios que vende Google Cloud India Private Limited a los clientes con una dirección de facturación en India están sujetos al 18% del GST de India independientemente del estado del GSTIN de los clientes.

Obtén más información sobre el Impuesto retenido en la fuente (TDS) de la India.

Indonesia

A partir del 26 de marzo de 2020, PT Google Cloud Indonesia emitirá las facturas de ciertos Google Cloud productos como revendedor de los servicios.

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Indonesia está sujeto a un IVA del 11%.

Google solo puede emitirte una Faktur Pajak si proporcionas información fiscal válida. Verifica que el nombre y la dirección de facturación de tu perfil de pagos de Google coincidan exactamente con la información registrada en las autoridades fiscales de Indonesia para tu NIK, NPWP o NITKU.

Obtén más información sobre cómo confirmar o editar tu información fiscal.

Los clientes con estado de Recaudador de IVA deben proporcionar un Aviso de registro (Surat Keterangan Terdaftar o SKT) emitido por el Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Sube las copias de los documentos en la configuración del perfil de pagos de Google, en Agregar un archivo. Obtén más información sobre el estado de Recaudador de IVA.

Obtén más información sobre la retención de impuestos (WHT) de PT Google Cloud Indonesia.

Irlanda

Todas las cuentas Google Cloud en Irlanda están sujetas al Impuesto sobre el valor agregado (IVA) según la tasa estándar de Irlanda. El Gobierno irlandés establece esta tasa y puede cambiarla a su discreción.

Si estás en Irlanda, esto es lo que puedes esperar:

  • Siempre estarás sujeto a los cargos de IVA según la tasa estándar irlandesa actual, como lo exige la legislación irlandesa.
  • Si estás exento del impuesto (IVA 56B), deberás enviarnos una copia de la autorización para que no se aplique el IVA.

Google no puede proporcionar asesoramiento sobre el IVA. Si tienes alguna pregunta sobre el registro o la recuperación del IVA, comunícate con tu asesor fiscal o con la agencia Revenue Commissioner.

Israel

En el caso de las transacciones de Google Cloud Marketplace entre proveedores ubicados en Israel y clientes ubicados en Israel, Google no es responsable de lo siguiente:

  • Determinación, cobro o remisión del IVA israelí
  • Emisión de facturas

Italia

Exención del IVA

Los clientes en Italia pueden ser aptos para la exención del IVA si cumplen con una o más de las siguientes calificaciones:

  • Exportador habitual (HE)
  • Programa de pagos divididos (SP)
  • Una dirección de facturación en San Marino o Ciudad del Vaticano

Exportador habitual

Clientes con facturación

Si eres un cliente con facturación, envía tu Declaración de Intención (DOI) a las autoridades fiscales italianas por cada año en que se aplique el estado de HE. Las autoridades fiscales italianas proporcionan la DOI aprobada a Google.

Cuando Google reciba la DOI, actualizaremos tu perfil de pagos en la cuenta de facturación para reflejar el estado de HE para las facturas de ese año.

Clientes de autoservicio

Si eres un cliente de cuentas de autoservicio, envía tu DOI a las autoridades fiscales italianas para cada año en el que se aplique el estado de HE. Las autoridades fiscales italianas proporcionan la DOI aprobada a Google.

Cuando Google reciba la DOI, actualizaremos tu perfil de pagos en la cuenta de facturación para reflejar el estado de HE para las facturas de ese año.

Pago dividido (SP)

Google determina automáticamente tu elegibilidad para el SP de forma mensual; para ello, usa las listas gubernamentales de SP publicadas en el Departamento de Finanzas y AgID.

La elegibilidad para el SP se determina a través de tu código fiscal (Codice Fiscale) y el nombre de la empresa. Para garantizar que la elegibilidad para el SP se haya determinado correctamente, agrega tu código fiscal al perfil de pagos de la cuenta de facturación de tu cliente y asegúrate de que el nombre de la empresa en tu cuenta de Facturación de Google coincida con el nombre de la empresa en las listas gubernamentales de SP.

Clientes con facturación

Si eres un cliente con facturación, notifica al equipo de Google Cloud asistencia para que tu código fiscal se pueda agregar al perfil de pagos de tu cuenta de facturación.

Clientes de autoservicio

Si eres un cliente de cuentas de autoservicio, agrega tu código fiscal en la consola deGoogle Cloud cuando crees tu cuenta de Facturación de Cloud. Para agregar tu código fiscal a tu cuenta de Google Cloud , completa los siguientes pasos:

  1. Navega a la página Configuración de pagos en la consola de Google Cloud .
  2. En la sección Información fiscal, haz clic en el ícono de lápiz y, luego, ingresa tu código fiscal en el campo Código fiscal.
  3. Haz clic en Guardar.

San Marino y Ciudad del Vaticano

Los clientes con direcciones de facturación en San Marino y en la Ciudad del Vaticano están exentos del IVA. Google emite una factura electrónica con impuestos locales en la que se muestra el 0% de IVA a todos los clientes B2B y a los clientes B2C que proporcionan un ID fiscal. Se generan las facturas electrónicas con impuestos locales solo cuando el ID de IVA (o ID fiscal) se agrega al perfil de pagos de tu cuenta de facturación.

Clientes con facturación

Si eres un cliente con facturación, notifica al equipo de Google Cloud asistencia para que el ID de IVA se pueda agregar a tu cuenta de facturación.

Clientes de autoservicio

Si eres un cliente de cuentas de autoservicio, ve al perfil de pagos de tu cuenta de facturación y agrega el ID de IVA o ID fiscal. Para agregar tu ID de IVA a tu cuenta deGoogle Cloud , completa los siguientes pasos:

  1. Navega a la página Configuración de pagos en la consola de Google Cloud Facturación.
  2. En la sección Información fiscal, haz clic en el ícono de lápiz y, luego, ingresa tu ID de IVA en el campo Número de registro de IVA.
  3. Haz clic en Guardar.

Códigos de proyecto CUP/CIG de los organismos administrativos públicos (PA) B2G

No hay exención de impuestos, y las facturas electrónicas con impuestos locales sin códigos CUP ni CIG son válidas. Sin embargo, es posible que necesites que los códigos CUP o CIG aparezcan en tus facturas con fines de pago.

Clientes con facturación

Si eres un cliente con facturas, notifica al equipo de Asistencia para que se te pueda marcar como PA en el perfil de pagos de tu cuenta de facturación.Google Cloud Proporciona tu Codice IPA de 6 dígitos (obligatorio) y los códigos CUP o CIG aplicables (opcional). Todas las facturas electrónicas con impuestos locales futuras incluirán el código CUP o CIG.

Clientes de autoservicio

Si eres un cliente de cuentas de autoservicio, en el perfil de pagos de la cuenta de facturación, marca la casilla PA, escribe tu Codice IPA de 6 dígitos y los códigos CUP o CIG correspondientes. Todas las facturas electrónicas con impuestos locales futuras incluirán el código CUP o CIG. Para identificar a tu empresa como PA y enviar tu Codice IPA y los códigos CUP o CIG para una cuenta de Google Cloud , completa los siguientes pasos:

  1. Navega a la página Configuración de pagos en la consola de Google Cloud Facturación.
  2. En la sección Información fiscal, haz clic en el ícono de lápiz y en la casilla para Public administration body and equivalent companies.
  3. Ingresa tu Codice IPA en el campo Public Administration Office Code.
  4. Ingresa el código CUP o CIG según corresponda en el campo CUP (Unique Project Code) o el campo CIG (Tender Identification Code).
  5. Haz clic en Guardar.

Japón

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Japón está sujeto a un IVA del 10%.

Corea

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Corea está sujeto a un IVA del 10%.

Kirguistán

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Kirguistán está sujeto a un IVA del 12%.

Laos

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Laos está sujeto a un IVA del 7%.

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes de cuentas de autoservicio en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife está sujeto a un IVA del 7%.

Liechtenstein

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Liechtenstein está sujeto a un IVA del 2.6%.

Luxemburgo

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Luxemburgo está sujeto a un IVA del 17%.

Malasia

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Malasia está sujeto a un cargo por el Impuesto por servicios del 6%.

Melilla

Google Cloud El uso por parte de los clientes de cuentas de autoservicio en Melilla está sujeto a un IVA del 0.5%.

México

Si se contratan localmente, Google Cloud los productos están sujetos a un IVA del 16%.

Moldavia

Google Cloud por parte de los clientes en Moldavia está sujeto a un IVA del 20%.

Nepal

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Nepal está sujeto a un IVA del 13%.

Nueva Zelanda

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Nueva Zelanda está sujeto a un GST del 15%.

Nigeria

Google Cloud por parte de los clientes de Nigeria está sujeto a un IVA del 7.5%.

Polonia

Google Cloud por parte de los clientes en Polonia está sujeto a un IVA del 23%.

Puerto Rico

Google Cloud El uso por parte de los clientes de Puerto Rico está sujeto a un impuesto sobre las ventas y el uso (SUT) del 11.5%.

Rusia

Todas las Google Cloud cuentas en Rusia están sujetas al Impuesto sobre el valor agregado (IVA) según la tasa estándar rusa. El gobierno ruso establece esta tasa y puede cambiarla a su discreción.

Google no puede proporcionar asesoramiento sobre el IVA. Si tienes alguna pregunta sobre el registro o la recuperación del IVA, comunícate con tu asesor fiscal o con la autoridad fiscal.

Arabia Saudita

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Arabia Saudita está sujeto a un IVA del 15%.

Serbia

Google Cloud por parte de los clientes de Serbia está sujeto a un IVA del 20%.

Singapur

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Singapur está sujeto a un GST del 9%.

Eslovaquia

ElGoogle Cloud uso por parte de los clientes en Eslovaquia está sujeto a un IVA del 23%.

Sudáfrica

Todas las Google Cloud cuentas en Sudáfrica están sujetas al Impuesto sobre el valor agregado (IVA) según la tasa estándar sudafricana. El gobierno sudafricano establece esta tasa y puede cambiarla a su discreción.

Google no puede proporcionar asesoramiento sobre el IVA. Si tienes alguna pregunta sobre el registro o la recuperación del IVA, comunícate con tu asesor fiscal o con la autoridad fiscal.

Corea del Sur

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Corea del Sur está sujeto a un IVA del 10%.

Suiza

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Suiza está sujeto a un IVA del 8.1%.

Taiwán

El uso deGoogle Cloud por parte de los clientes de Taiwán que no proporcionan un ID de IVA de Taiwán se trata como una transacción B2C y está sujeto a un IVA del 7%.

Tayikistán

Si eres cliente con un estado fiscal Personal o Empresario individual, tu uso está sujeto al IVA del 14%. Google Cloud

Tanzania

Google Cloud por parte de los clientes de Tanzania está sujeto a un IVA del 18%.

Tailandia

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Tailandia está sujeto a un IVA del 7%.

Turquía

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Turquía está sujeto a un IVA del 20%.

Uganda

Google Cloud por parte de los clientes de Uganda está sujeto a un IVA del 18%.

Debido a los requisitos de informes electrónicos en Uganda, Google debe validar el número de identificación fiscal (TIN) de los clientes y asegurarse de que los TIN estén registrados para el IVA.

A partir del 1 de febrero de 2025, Google cobrará el IVA al 18% si se determina que el TIN que tienes registrado en Google no es válido o no está registrado para declarar el IVA. Google Cloud El uso por parte de los clientes en Uganda está sujeto a los siguientes impuestos:

  • Con un TIN válido que esté registrado para el IVA: 0% de IVA de Uganda
  • Sin un TIN válido o un TIN que no esté registrado para declarar el IVA: 18% de IVA de Uganda

Para evitar cargos adicionales, proporciona un TIN válido.

Ucrania

Si eres cliente con un estado fiscal Personal o Empresarios individuales, tu uso está sujeto al IVA del 20%. Google Cloud

Reino Unido

Google Cloud El uso por parte de los clientes en el Reino Unido está sujeto a un IVA del 20%.

Estados Unidos

Si eres cliente de Google Cloud en Estados Unidos y reclamas ingresos comerciales de tus servicios de Google Cloud , deberás proporcionar el Número de identificación fiscal (TIN) de Google cuando presentes tus impuestos. Aquí te presentamos nuestra información:

A partir del 1 de septiembre de 2023
Google Payment Corp.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Número de identificación del contribuyente (TIN) 20-2597227

Antes del 1 de septiembre de 2023
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Número de identificación del contribuyente (TIN) 77-0493581

Es posible que debas pagar impuestos estatales y locales sobre las ventas. La legislación fiscal de tu dirección de facturación determina si tu cuenta está sujeta a impuestos.

Uzbekistán

Google Cloud por parte de los clientes en Uzbekistán está sujeto a un IVA del 12%.

Zimbabue

Google Cloud El uso por parte de los clientes en Zimbabue está sujeto a un IVA del 15%.

Zambia

Los proveedores no residentes de servicios electrónicos que proporcionan servicios electrónicos a personas físicas y empresas ubicadas en Zambia están sujetos a un IVA del 16%.